הרווח התפעולי של סאפיינס זינק בכמעט 50%: "נמשיך לצמוח בקצב דו ספרתי גם ב-2016"

כך אומר מנכ"ל סאפיינס, שהציגה גידול בכל הסעיפים החשובים, וההכנסות צמחו ב-16.5%
גיא ארז | (1)

חברת התוכנה סאפיינס -1.24% , הנסחרת בבורסות ת"א ונאסד"ק, ונמנית עם קבוצת פורמולה מערכות, דיווחה הבוקר (ד') על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2015, מהן עולה כי נמשכת מגמת הצמיחה בהכנסות וברווח של החברה. החברה מציגה גידול בכל הסעיפים החשובים, כשלפי הדו"חות, הכנסותיה של סאפיינס צמחו ברבעון הרביעי של 2015 ב-16.5% לכ-48.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ-41.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.   הרווח התפעולי (Non-GAAP) עלה בכ-48.4% לכ- 7.4 מיליון דולר (שיעור רווח תפעולי של כ-15.1%), בהשוואה ל-5 מיליון דולר ברבעון המקביל (שיעור רווח תפעולי של כ- 11.9%) - כך שגם שיעור הרווח התפעולי עלה.   הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה (Non-GAAP) עלה ב-28% והסתכם בכ- 6.3 מיליון דולר (0.13 דולר למניה בדילול מלא). זאת, בהשוואה ל- 4.9 מיליון דולר (0.10 דולר למניה, בדילול מלא) ברבעון המקביל אשתקד. רוני על-דור, נשיא ומנכ"ל סאפיינס, מסר לאחר הדו"חות: "אנו שמחים לסכם את שנת 2015 עם רבעון נוסף של צמיחה דו-ספרתית בהכנסות, לרבות צמיחה איתנה וביצועים משופרים בכל המוצרים ובכל הטריטוריות בהן אנו פועלים, וזאת כתוצאה מביקוש גבוה של לקוחות קיימים וחדשים למוצרים ולשירותים שלנו. "הרכישות האסטרטגיות שביצענו בשנה האחרונה, של IBEXI בהודו ו-INSSECO בפולין, הוכיחו עצמן כמשתלמות ואיפשרו לנו להגדיל את נוכחותנו ויאפשרו לנו לתמוך בלקוחות שלנו דרך מרכזי דליוורי ​​ופיתוח אזוריים חדשים בשווקים אלו. אנו מצפים להמשיך באסטרטגיית הרכישות שלנו בשנת 2016, במטרה להרחיב את דריסת הרגל הגיאוגרפית שלנו, לשפר את היצע המוצרים. אנו מאמינים כי נמשיך לצמוח בקצב דו ספרתי גם בשנת 2016". סאפיינס, הינה ספקית של פתרונות תוכנה לשוק הביטוח. פתרונות החברה מאפשרים לחברות הביטוח לייעל תהליכים עסקיים, להסתגל במהירות לשינויים בתעשייה ולספק שירותים חדשניים ללקוחותיהן. החברה מעסיקה כ-1,600 עובדים ומשרתת יותר מ-190 חברות ביטוח בצפון אמריקה, אירופה, אסיה וישראל. מניית החברה נסחרה ביציבות מתחילת השנה, כשב-12 החודשים האחרונים היא זינקה ב-44%.

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    סוחר חתיך 17/02/2016 12:42
    הגב לתגובה זו
    בדרך לתקוף את השיא ב 4800 בהצלחה היום טטוס בארהב
תומר ראבד
צילום: אוראל כהן
דוחות

בזק רושמת זינוק של 48% ברווח הנקי הודות ליס; מעלה תחזית שנתית

בזק ממשיכה במומנטום עם צמיחה במנועי הצמיחה האסטרטגיים, כולל עלייה בכל מדדי ה-ARPU ומעדכנת בשנית את תחזיותיה השנתיות כלפי מעלה; מדווחת על צמיחה של כ-3.1% בהכנסות הליבה של הקבוצה וצמיחה של כ-11.3% ב-EBITDA המתואם

תמיר חכמוף |
נושאים בכתבה בזק דוחות כספיים

בזק בזק 1.9%  סכמת רבעון שני עם תוצאות חזקות בליבת הפעילות ועלייה בשורת הרווח, כשחלק מהשיפור נובע מסעיף חד פעמי מהותי בצורת עדכון בהערכת השווי של יס שהוסיף כ-147 מיליון שקל לרווח הנקי. הרווח הנקי המתואם עמד על 427 מיליון שקל, גבוה מתחזיות הקונצנזוס, בעוד ההכנסות וה‑EBITDA המתואם היו קרובים לציפיות. השיפור בפרמטרים התפעוליים, ובראשם צמיחה בהכנסות הליבה ועלייה ב‑ARPU בכל המגזרים, ממשיך לתמוך בעדכון התחזיות כלפי מעלה.

תוצאות החברה

ההכנסות הסתכמו בכ-2.14 מיליארד שקל, ירידה של כ-2.6%. הכנסות הליבה עלו בכ-3.1% לכ-1.95 מיליארד שקל, בעיקר כתוצאה מצמיחה בהכנסות הליבה של כל מגזרי הקבוצה העיקריים. הכנסות הליבה במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכמו בכ-3.93 מיליארד שקל, עלייה של כ-2.7%.

ה-EBITDA הסתכם בכ-1.01 מיליארד שקל, עלייה של כ-11.8%. ה-EBITDA המתואם הסתכם בכ-1.01 מיליארד שקל (שיעור EBITDA מתואם של כ-47.4%), עלייה של כ-11.3%. ה-EBITDA המתואם במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-1.93 מיליארד שקל, עלייה של כ-5.5%.

הרווח הנקי הסתכם בכ-426 מיליון שקל, עלייה של כ-48%. הרווח הנקי המתואם הסתכם בכ-427 מיליון שקל, עלייה של כ-46%. הרווח הנקי המתואם במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-746 מיליון שקל, עלייה של כ-26%.

ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם הושפעו בעיקר משינוי בהערכת השווי של יס.

התזרים החופשי הסתכם בכ-230 מיליון שקל, עלייה של כ-29%, אשר נבעה בעיקר מפערי עיתוי בהון החוזר. התזרים החופשי במחצית הראשונה של שנת 2025 הסתכם בכ-492 מיליון שקל, ירידה של כ-24% לעומת התקופה המקבילה.

עדי צפדיה, מנכ"ל גילת; קרדיט: Gilat Satellite Networksעדי צפדיה, מנכ"ל גילת; קרדיט: Gilat Satellite Networks
דוחות

גילת מכה את התחזיות - המניה מזנקת

חברת הלווינות הישראלית הכתה את הצפי: הכנסות החברה ברבעון השני הסתכמו ב-105 מיליון דולר לעומת תחזית של 100.98 מיליון, והרווח למניה עמד על 0.17 דולר לעומת תחזית של 0.04 דולר; גם התחזיות השנתיות עודכנו כלפי מעלה.

מנדי הניג |

חברת הלווינות הישראלית הדואלית גילת גילת 12.33%  מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השני של 2025: ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-105 מיליון דולר, גבוה מהתחזיות שעמדו על 100.98 מיליון דולר. הרווח למניה לפי כללי GAAP הגיע ל-0.17 דולר, לעומת תחזית של 0.04 דולר למניה. לשם השוואה, ברבעון המקביל ב-2024 הרווח למניה עמד על 0.02 דולר בלבד, וההכנסות הסתכמו ב-76.6 מיליון דולר.

המניה מגיבה לתוצאות בזינוק של כ-10% ונסחרת לפי שווי שוק של כ-1.57 מיליארד שקל. למרות ירידה של 1.6% בחודש האחרון, המניה מציגה תשואה חיובית של כ-10.6% מתחילת השנה, וזינוק של כ-59% ב-12 החודשים האחרונים.

הרווח הנקי לרבעון הסתכם ב-9.8 מיליון דולר, עלייה של 654% לעומת 1.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי עלה ל-5.7 מיליון דולר, גידול של 103% לעומת 2.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2024. 

במונחים מתואמים (Non-GAAP), הרווח התפעולי הגיע ל-9.3 מיליון דולר, עלייה של 27% ביחס ל-7.3 מיליון דולר אשתקד, והרווח הנקי עמד על 12 מיליון דולר, או 0.21 דולר למניה בדילול מלא זינוק של 114% לעומת 5.6 מיליון דולר ו-0.10 דולר למניה ברבעון המקביל. ה-EBITDA המתואם הסתכם ב-11.8 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת 10.1 מיליון דולר בשנה הקודמת, ובנטרול הפסד של 1.5 מיליון דולר מפעילות Stellar Blu, הנתון המתואם עומד על 13.3 מיליון דולר צמיחה של 32%.

מעדכנת תחזית ללמעלה

לאור תוצאות הרבעון והתחזקות בצבר ההזמנות, הנהלת החברה עדכנה כלפי מעלה את התחזיות לשנה כולה. ההכנסות לשנת 2025 צפויות לנוע בטווח של 435 עד 455 מיליון דולר, לעומת תחזית קודמת של 415 עד 455 מיליון דולר. תחזית ה-EBITDA המתואם עודכנה לטווח של 50 עד 53 מיליון דולר, לעומת 47 עד 53 מיליון קודם לכן. העדכון מגלם צמיחה של כ-46% בהכנסות וכ-22% ב-EBITDA, בנקודת האמצע של התחזיות.